目 录
第一部分 安阳市金融工作局部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 安阳市金融工作局 2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、上年结转情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:安阳市金融工作局2022年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
十三、部门预算表
十四、上年结转资金表
第一部分
安阳市金融工作局部门概况
一、安阳市金融工作局部门主要职责
(一)贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规;研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题,牵头拟订全市金融业发展中长期规划;拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。
(二)负责协调联络驻我市国家金融监管部门、各类金融机构;引进市外和外资金融机构入驻我市;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。
(三)促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;统筹推动全市企业上市(挂牌);协调上市公司重组、兼并和再融资工作;联系和服务资本市场中介机构;协调期货市场发展。
(四)牵头负责地方金融体系建设,指导全市地方性金融机构的改革、发展和重组。
(五)负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理;强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各权益类交易场所等的监管。
(六)会同有关部门推动金融信用体系建设,培育发展金融信用市场。
(七)负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作;配合中央驻安金融监管部门做好属地金融监管工作。
(八)会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险;协调有关部门开展打击非法证券买卖和反洗钱、反假币工作;负责防范处置地方金融机构风险。牵头处置地方金融风险事件。
(九)推进发展普惠金融,做好脱贫攻坚和乡村振兴金融服务;推动金融机构提升民营小微企业金融服务质量。
(十)负责全市金融监管信息化建设工作;会同有关部门推进全市金融生态环境建设;会同有关部门建立金融监管的问责机制。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、安阳市金融工作局部门预算单位构成
安阳市金融工作局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1.安阳市金融工作局机关本级
2.地方金融监督管理服务中心
第二部分
安阳市金融工作局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市金融工作局2022年收入总计831.52万元,支出总计831.52万元,与2021年相比,收、支总计各增加281.88万元,增长51.28%。主要原因:我部门2022年编制绩效目标的预算项目共2个,预算资金共390万元,分别是:1.银行业金融机构考评奖励资金项目,资金50万元;2.“百舸竞帆”行动企业上市奖补资金项目,资金340万元。
二、收入预算总体情况说明
安阳市金融工作局2022年收入合计831.52万元,其中:一般公共预算831.52万元; 无政府性基金收入;无国有资本经营预算收入;无财政专户管理资金收入;无事业收入;无事业单位经营收入;无上级补助收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
三、支出预算总体情况说明
安阳市金融工作局2022年支出合计831.52万元,其中:基本支出441.52万元,占53.10%;项目支出390万元,占46.90%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
安阳市金融工作局2022年一般公共预算收支预算831.52万元,与2021年相比,一般公共预算收支预算增加281.88万元,增长51.28%。主要原因:我部门2022年编制绩效目标的预算项目共2个,预算资金共390万元。政府性基金收支预算0万元,国有资本经营预算0万元,与2021年均无增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市金融工作局2022年一般公共预算支出年初预算为831.52万元。其中:基本支出441.52万元,占53.10%;项目支出390万元,占46.90%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安阳市金融工作局2022年一般公共预算基本支出年初预算为441.52万元,其中:人员经费350.46万元,占79.38%;公用经费91.06万元,占20.62%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算为4万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.5万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。
(二)公务用车购置及运行费2万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2万元,主要原因:我部门已于2021年9月18日,将未申请事业单位用车编制的保留公务用车(豫E11567)退还政府办,并完成交接手续,故需同比调减公务用车运行维护费用。
(三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年增加1.5万元,主要原因:为促进我市企业转型升级,持续注入金融“活水”,我部门积极开展金融对外交流与合作,引进国内外金融机构和金融配套服务机构,优化金融营商环境。积极推进上市进程,对接证券监管机构、证券类金融机构和资本市场中介机构,邀请企业上市辅导专家,深入开展“百舸竟帆”专项活动,不断深化企业上市进程。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、上年结转情况说明
我部门2022年没有上年结转资金。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安阳市金融工作局2022年机关运行经费支出预算389.2万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排7万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标,综合反映了预算项目的数量、质量,社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2021年末,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项,主要是:银行业金融机构考评奖励资金项目50万元、“百舸竞帆”行动企业上市奖补资金项目340万元。我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。